索引号 | 430S00/2019-001691 | 文号 | |
发布单位 | 湖南省交通运输厅 | 来源 | |
公开日期 | 2019-03-08 08:50 | 公开方式 | 主动公开 |
公开时限 | 长期公开 | 统一登记号 |
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全省综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
2.组织拟订并监督实施全省公路、水路、民航等行业规划、政策和标准。组织起草有关地方性法规、规章草案。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。指导全省公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路、水路运输市场监督责任。组织制定全省道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施。指导全省城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。负责省内民航机场有关管理工作。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责省级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全省水上交通安全监管工作。
5.负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排建议,按省政府规定权限审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全省公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省重点和大中型公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。
7.指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全省重点物资和紧急客货运输,负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调,承担省国防动员有关工作。
8.制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全省交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
10.承办省人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
1.内设机构。我厅现有内设机构17个,分别是:办公室、人事处、政策法规处(研究室)、综合规划处、计划统计处、基本建设处、农村公路建设处、财务处、运输处、安全监督处、科技教育处、路政管理处、港航管理处、离退休人员管理服务处、机关党委、省交通战备办公室、厅机关后勤服务中心。
2.直属单位。我厅现有11个直属事业单位,依法或受委托行使部分行政管理职能,分别是:省公路管理局、省水运管理局、省道路运输管理局、省交通建设质量安全监督管理局、省交通运输厅规划与项目办公室、省交通运输厅交通建设造价管理站、省交通运输厅科技信息中心、湖南交通职业技术学院、省交通医院、省地方铁路管理局和省铁路专用线运输管理办公室。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.省交通运输厅本级
2.省公路管理局
3.省水运管理局
4.省道路运输管理局
5.省交通建设质量安全监督管理局
6.省交通运输厅规划与项目办公室
7.省交通运输厅交通建设造价管理站
8.省交通运输厅科技信息中心
9.湖南交通职业技术学院
10.省交通医院
11.省地方铁路管理局
12.省铁路专用线运输管理办公室
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务等收入;支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括我厅归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数105,818.6万元,其中,一般公共预算拨款87,850.86万元,纳入专户管理的非税收入9,126.74万元,中央财政补助1,708万元,事业单位经营服务收入6,605万元,其他收入528万元。收入较去年减少2,493.84万元,主要是:原列支在我厅年初预算的4户移交省国资委管理企业的困难补助资金划转省国资委列支,以及事业单位经营服务收入和其他收入下降。
(二)支出预算:2019年年初预算数105,818.6万元,其中,教育支出25,643.74万元,社会保障和就业支出5,762.55万元,卫生健康支出9,527.65万元,交通运输支出62,096.6万元,住房保障支出2,788.06万元。支出较去减少2,493.84万元,主要是:原列支在我厅年初预算的4户移交省国资委管理企业的困难补助资金划转省国资委列支,以及事业单位经营服务支出和其他支出下降。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入87,850.86万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为53,434.66万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为34,416.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中:教育支出1,656.3万元,主要用于中专教育、高等职业教育等方面;卫生健康支出1,740.26万元,主要用于支持行业医院的发展等方面;交通运输支出31,019.64万元,主要用于公路运输管理、航道维护和其他公路水路运输管理等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年厅本级、省公路管理局、省水运管理局等12家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7,109.39万元,比2018年预算减少2,750.35万元,下降27.89%。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为791.99万元,其中,公务接待费243.43万元,公务用车购置及运行费432.56万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费432.56万元),因公出国(境)费116万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少321.74万元,主要是进一步压缩了公务接待费及公务用车购置费。
3.政府采购情况
2019年我厅政府采购预算总额11,110.31万元,其中,政府采购货物预算1,038.65万元、政府采购工程预算364.5万元、政府采购服务预算9,707.16万元。
4.国有资产占用使用情况说明:截至2018年6月30日,我厅共有车辆210辆,其中,一般公务用车57辆,一般执法执勤用车19辆,特种专业技术用车5辆,其他用车129辆,其他用车主要是湖南交通职业技术学院的教练教学用车及教育辅助用车等。单位价值50万元以上通用设备13台,单位价值100万元以上专用设备6台。
5.预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为105,818.6万元,其中,基本支出61,143.53万元,项目支出44,675.07万元。
6.其他说明:2019年我厅年初预算无政府性基金收入与支出,因此部门预算公开的《政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)》及《政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)》两个表数字为空。
六、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开的表格情况
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表(按部门预算经济分类)
5.部门支出总表(按政府预算经济分类)
6.省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7.省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27.省级专项资金清单
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.项目支出绩效目标表
30.整体支出绩效目标表